S* V******* R****** S******* S* M****** S**
CreditorS* V******* R****** S******* S* M****** S** L* M********* E** K** R****** S**
CreditorS******** H******* C*******
DebitorAdmite cererea de emitere a somaţiei de plată. Obligă debitoarea S******** H******* C*******, cod abonat 209459867, să achite creditoarei SC VODAFONE ROMANIA SA (fostă Mobifon SA) 2.007,62 RON reprezentând: 845,92 RON debit principal constând în valoarea serviciilor prestate şi neachitate, 1161,70 RON penalităţi totale de întârziere calculate conform art. 6 pct. 6.1. din contractul nr. POS nr.00438872/20.11.2002 încheiat cu SC Mobifon SA (actualmente SC VODAFONE România SA) din care, penalităţi de întârziere facturate în cuantum de 197,35 RON şi penalităţi de întârziere nefacturate în cuantum de 964,35 RON. Obligă debitoarea să plătească creditoarei 39,3 RON cheltuieli de judecată. Stabileşte termen de plată în 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. Cu drept de acţiune în anulare în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.01.2007.