S* A******* S*
CreditorS* G****** C******* C******** S**
DebitorAdmite în parte cererea creditoarei S* A******* S*. Somează debitoarea S* G****** C******* C******** S** să plătească – în termen de 25 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe – creditoarei următoarele sume datorate: - 180.847,40 lei – reprezentând diferenţă neachitată din c/valoarea facturii nr. 14227/31.07.2010 emisă în baza contractului de execuţie lucrări nr. 44/25.05.2009, - 408.804,29 lei – reprezentând c/valoarea facturii nr. 15801/31.01.2011 emisă în baza contractului de execuţie lucrări nr. 44/25.05.2009, - 39,3 lei – reprezentând cheltuieli de judecată, justificate prin taxă timbru şi timbru judiciar. Respinge cererea de emitere a somaţiei de plată pentru penalităţi de întârziere aferente debitului. Cu drept la cerere în anulare în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică,azi, 13.12.2011. Preşedinte,
T 13.12.2011
t 08.11.2011
T 11.10.2011