I***** D*** F****** A*
CreditorM****** R*****
DebitorAdmite în parte cererea emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea INTRUM DEBT FINANCE AG, în contradictoriu cu debitoarea MOŞOARA RODICA. Ordonă debitoarei ca în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri să plătească creditoarei suma de 769,60 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise de S.Orange Romania S.A. , scadente şi neachitate şi suma de 105,59 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform prevederilor contractuale . Respinge cererea în ceea ce priveşte suma solicitată cu titlu de daune pentru rezilierea contractului înainte de expirarea perioadei contractuale şi taxa pentru nereturnarea echipamentului TV. Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 de lei reprezentând taxa judiciară de timbru. Executorie. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Baia Mare. Pronunţată azi 22.02.2019 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 1749/2019 din 22.02.2019Amână pronunţarea în cauză la data de 22.02.2019. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.02.2019